1.【多選題】
下列各項中,不得利用內部審計工作的有()
內部審計在被審計單位的地位以及相關政策和程序不足以支持內部審計人員的客觀性
內部審計人員缺乏足夠的勝任能力
內部審計沒有采用系統、規范化的方法
的認定層次重大錯報風險較高
微信號:hqwxjg1006
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