當前位置: 首頁 > 注冊會計師 > 審計 > 2023-注會-審計-第7章-對內部控制了解的深度-彈題3

1.【單選題】

下列情形中,不屬于內部控制的固有限制的是( )。

A

沒有針對某類經常發生的業務設置內部控制

B

管理層可能與客戶簽訂“背后協議”,修改標準的銷售合同條款和條件,從而導致不適當的收入確認

C

負責復核信息的人員不了解復核的目的或沒有采取適當的措施,內部控制生成的信息(如例外報告)沒有得到有效使用

D

軟件中的編輯控制旨在識別和報告超過賒銷信用額度的交易,但這一控制可能被凌駕或不能得到執行

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