當前位置: 首頁 > 注冊會計師 > 審計 > 2023-注會-審計-第7章-對內部控制了解的深度-彈題1

1.【多選題】

下列有關注冊會計師了解內部控制的說法中,正確的有( )。(2017年)

A

注冊會計師在了解被審計單位內部控制時,應當確定其是否得到一貫執行

B

注冊會計師對內部控制的了解通常不足以測試控制運行的有效性

C

注冊會計師詢問被審計單位人員不足以評價內部控制設計的有效性

D

注冊會計師不需要了解被審計單位所有的內部控制

查看答案
獲取二級造價工程師定制學習規劃
壯壯老師
00:00:00
2334已獲取

微信號:hqwxjg1006

注冊會計師歷年真題 更多

下載快題庫,隨時隨地刷題
碎片時間鞏固知識點

返回頂部
91在线精品麻豆欧美在线-97资源中文字幕-99久久无色码中文字幕人妻-国产91麻豆免费观看